一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************888
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2024年9月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli) 19205 228ml 100个装 加厚一次性杯子 纸杯/水杯 原纸消毒制作 6 84.0 得力/deli19205 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 涂金石